学校审计委员会召开2025年第四次会议

发布时间:2025-07-19浏览次数:52

718日,学校审计委员会2025年第次会议在李白河校区办公中心11-1会议室召开。学校党委书记张力,党委副书记、校长曾英,学校党委副书记陈范华出席会议。学校党政办公室、党委统战部、纪委办公室、党委巡察办公室、发展规划学科建设处、财务处、审计处、国有资产实验室管理处等党委审计委员会成员单位主要负责人参加会议。会议由曾英校长主持。

审计处处长徐志培在会议上汇报教育系统内部审计工作政策解读以及2025年学校内部审计工作相关事项。会议审议了《王洪辉同志和庹先国同志经济责任审计反馈问题整改情况报告》《2023年学校中层干部经济责任审计实施情况报告》《2024年审结项目发现问题及整改情况报告》。

张力书记立足学校实际,对内部审计工作提出三点意见:一是学校党委始终坚持党对审计工作的集中统一领导,审计工作体制机制持续完善、监督效能逐渐提升以及职能职责逐渐清晰。二是对照审计厅、教育厅工作调研通报中指出的共性问题,我校仍存在对新形势新要求认识不到位、工作机制要持续完善、内审工作重点把握不精准以及内审工作质量有待提升等问题。三是要聚焦重点任务,开创审计工作的全新局面,强化政治引领,把牢审计方向,突出监督重点,服务发展大局,坚持标本兼治,健全整改机制,锻造过硬队伍,提升专业能力。

曾英校长在会上强调一是充分发挥审计委员会领导作用,要求各位委员要切实履职尽责,充分发挥委员作用,理解和支持学校内部审计工作依法独立履行监督职责。二是聚焦审计主责主业,着力构建“集中统一、全面覆盖、权威高效”的内部监督体系,各部门厘清权责边界,扛牢主体责任,强化内控建设,提高工作效能。三是进一步提升审计工作质效,审计处要紧盯学校事业发展,加强统筹谋划,从制度完善、战略规划、队伍建设、工作方法等全方位提升履职能力。