内部控制审计调查公告

发布时间:2026-06-15浏览次数:10

根据学校2026年度审计工作安排,审计处成立审计组,自本公告发布之日起,对学校内部控制体系建设与运行情况开展审计调查。本次审计调查范围的控制对象从经济活动层面拓展到学校业务活动和内部权力运行,审计调查截至2025年12月31日(重点2025年度),包括学校单位层面及预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、合同管理、建设项目、后勤管理、人事管理、教学管理等九大重点业务活动内部控制建设与运行情况。

请各相关单位按照审计工作组要求,认真准备相关资料,积极配合完成审计工作。

2026715,广大干部群众对本次审计范围内的事项,如有意见或建议请拨打审计处联系电话:5505822,5505821或发至邮箱:sjc@suse.edu.cn

特此公告。

 

                                                 审计处

                                                 2026年6月15